去年以来,官渡区审计局依法全面履行审计监督职责,采取“审、帮、促、移、改”五位一体工作措施,推动审计整改,力促被审计单位规范管理。
紧盯资金使用、资产运营、重点项目进展、重大决策、廉洁自律等环节,揭示全区各相关单位在预算管理、资产管理、资金使用、财务报账、借贷、利息等方面存在的各类问题,增强审计力度。
及时与被审计单位对接,对发现的问题精准施策,针对各行业特点从内控规范、公务接待、部门预算、资产管理、资金使用等方面,分类提出有针对性、建设性的审计建议。
透过分散的、孤立的问题分析自身机制缺陷和制度漏洞。2022年,通过审计促进区供销社制定《财务管理制度》《内审管理制度》《资产管理制度》等7项制度,初步形成“有所为”的激励机制、“不敢为”的惩戒机制、“不能为”的防范机制。
将审计发现的违法违规问题及时移送有关部门处理。2021年以来,官渡区审计局充分发挥“经济卫士”作用,通过“经济体检”移送问题线索12条。
实行“问题清单”与“整改清单”动态对接,边审边改,把审计整改结果纳入区级目标考核体系,“治已病,防未病”,取得“审计一个、规范一片”的良好效果。